【市场】振邦智能获内部控制标准审计意见
2026-03-31
容诚会计师事务所对振邦智能2025年12月31日的财务报告内部控制出具了标准无保留的审计意见。报告认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
该内部控制审计报告的出具日期为2026年3月30日。
该内部控制审计报告的出具日期为2026年3月30日。
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