华亚智能:内部审计管理制度2025年9月
2025-09-10
苏州华亚智能科技股份有限公司发布了《内部审计管理制度》(2025年9月),明确了公司内部审计工作的组织架构、职责权限、审计范围、工作程序及档案管理等内容。制度强调审计部对董事会审计委员会负责,独立开展财务审计、内控审计、专项审计等工作,并要求定期对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行审计监督,提升公司治理水平和信息披露质量。
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