北陆药业:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-18
北京北陆药业股份有限公司董事会审计委员会发布报告,详细介绍了致同会计师事务所2024年度的审计工作情况。报告指出,致同所在审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了2024年年报审计工作,出具了标准无保留意见的财务报告和内部控制审计报告。审计委员会对致同所的专业资质、业务能力和独立性进行了严格核查,认为其能够满足公司审计工作的要求。
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