北陆药业发布新版内部审计制度
2025-10-28
北京北陆药业股份有限公司于2025年10月27日修订并通过了新的《内部审计制度》,进一步规范公司内部审计工作。新制度明确了内部审计机构的设置和职责,强调内审部对审计委员会负责,保持独立性,不得隶属于财务部门。制度还规定内审部需定期对公司及下属公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督,并至少每季度向审计委员会报告一次。对于发现的重大问题,须及时上报董事会及深圳证券交易所。此次修订旨在提升公司治理水平,增强信息披露的真实性与合规性。
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