*ST银江:董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明
2025-04-29
银江技术股份有限公司董事会发布专项说明,表示2023年度审计报告中的非标准审计意见所涉事项影响已消除。主要涉及大额资金往来和成本费用准确性的问题,经过2024年的整改,包括对资金往来的重新检查、对资金管理薄弱环节的改进、对诉讼相关项目的重新梳理,公司认为相关问题已得到解决。然而,公司在2023年至2024年期间存在控股股东及其关联方的资金占用问题,已被证监会处罚并要求整改,截至2024年底,案涉资金占用款已全部归还。
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