*ST银江:董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
银江技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告中指出公司存在大股东及其他关联方非经营性占用资金和违规使用募集资金的问题,相关内部控制存在缺陷。公司已采取措施进行整改,包括归还占用资金、健全内控制度、加强内部审计和提升管理层合规意识。
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