宝通科技发布新版内部审计制度
2025-10-29
无锡宝通科技股份有限公司于2025年10月发布了新的《内部审计制度》,明确了公司内部审计与纪律检查工作的职责、权限和工作程序。该制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司以及具有重大影响的参股公司,旨在加强风险控制、内控管理和纪律监督,提升经营管理效率和经济效益。审计与纪律检查委员会将定期开展财经风险监管、内控体系监管、内部审计、管理效能监督检查及财经纪律检查等工作,并向董事会审计委员会报告。制度还规定了审计工作的独立性要求、人员专业素养标准以及档案管理和考核机制。
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