星辉娱乐加强内审管理
2025-10-30
星辉互动娱乐股份有限公司于2025年10月30日发布《内部审计管理办法》,明确公司将在董事会下设审计委员会,强化内部控制和风险管理。该办法规定内部审计机构独立运作,定期对财务信息、经营活动、内部控制等开展审计,并要求至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况。对于重大事项如募集资金使用、关联交易、对外投资等,审计委员会需每半年检查一次。若发现内部控制存在重大缺陷或违法违规行为,公司将及时向深圳证券交易所报告并披露。
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