航宇微发布内部审计工作制度规范管理
2025-11-12
航宇微于2025年11月发布内部审计工作制度,明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下独立行使职权,规定了审计对象、范围、职责、权限及工作程序等内容,涵盖例行审计、专项审计等多种审计类型,要求各部门及子公司配合审计工作,并明确了审计人员的资质要求与奖惩措施等。
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