【经营】鼎龙股份内部控制审计获无保留意见
2026-03-26
立信会计师事务所对鼎龙股份2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年3月26日出具报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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