【风险】审计机构对关联交易真实性存疑,揭示内控缺陷
2026-04-28
天健会计师事务所对思创智联2023年度财务报表出具了保留意见,核心原因在于无法获取充分审计证据以判断公司部分关联方采购交易(涉及被服柜、睡眠仪等资产)的商业实质及其真实性、公允性、合理性。该事项反映公司当时内部控制存在缺陷,对财务报表可能产生潜在影响。
2024年度,公司虽已对相关资产计提减值准备,但审计机构仍无法消除上述疑虑。为消除该审计保留意见的影响,思创智联已于2025年7月将涉及相关资产的子公司医惠科技股权全部出售。
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2024年度,公司虽已对相关资产计提减值准备,但审计机构仍无法消除上述疑虑。为消除该审计保留意见的影响,思创智联已于2025年7月将涉及相关资产的子公司医惠科技股权全部出售。
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