【风险】康芝药业内部控制审计揭示资金占用问题
2026-04-29
中审众环对康芝药业2025年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项包括:公司为控股股东员工支付绩效工资100.42万元,构成非经营性资金占用,该金额已收回;同时,公司在与控股股东人员独立性方面未完成整改。
公司董事会认可审计意见,并已采取措施:修订核心管理制度、规范关联交易管理、全额收回占用金额、加强合规培训及内部追责,以提升治理水平维护股东权益。
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公司董事会认可审计意见,并已采取措施:修订核心管理制度、规范关联交易管理、全额收回占用金额、加强合规培训及内部追责,以提升治理水平维护股东权益。
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