国联水产:华福证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-05-06
华福证券对国联水产2024年度内部控制自我评价报告进行了核查,指出公司在关联方披露、关联交易、大股东资金占用、采购业务、库存管理和SAP系统权限管理等方面存在内控缺陷,但截至报告出具日,部分缺陷已完成整改。中审众环会计师事务所确认国联水产在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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