ST易联众:董事会关于2024年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
易联众信息技术股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2024年,公司收到保留意见的审计报告,涉及原实际控制人张曦未经内部审批流程以公司名义签订的《借款协议》,导致公司面临5,000万元的诉讼及连带偿还责任。截至2024年底,公司确认预计负债6,045.45万元(含利息),并对相关事项进行了详细披露。目前,该诉讼处于二审审理阶段,公司正采取措施应对并消除负面影响。
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