【市场】获内部控制审计无保留意见
2026-03-27
容诚会计师事务所对乾照光电2025年度的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年3月26日出具了审计报告。报告认为,乾照光电于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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