ST聆达:董事会对2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-24
致同会计师事务所对聆达集团股份有限公司2024年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》,主要涉及对外担保相关内部控制缺陷和对子公司管理相关内部控制存在重大缺陷。公司董事会承认这些问题,并计划采取多项措施改进内部控制,包括加强风险管理、完善内控制度、强化内控审计监督等。
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