青松股份修订内部审计制度,强化公司治理
2025-12-23
福建青松股份有限公司于2025年12月修订了内部审计制度。该制度旨在完善公司法人治理结构,规范经济行为,维护投资者合法权益。
制度明确了内部审计机构和人员的职责,强调内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用。内部审计机构将对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查,并向董事会负责。
制度明确了内部审计机构和人员的职责,强调内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用。内部审计机构将对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查,并向董事会负责。
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