天晟新材完善内部审计制度强化公司治理
2025-12-06
天晟新材为加强内部审计管理、提高审计工作质量,制定了内部审计管理制度。
该制度明确了内部审计的职责与权限、工作程序及规范,涵盖公司经营中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。内部审计部将独立运作,向董事会审计委员会报告,并定期对募集资金使用、担保、关联交易等高风险事项进行检查。
制度的实施旨在促进公司经济管理、提高经济效益,并完善内部控制体系。
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该制度明确了内部审计的职责与权限、工作程序及规范,涵盖公司经营中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。内部审计部将独立运作,向董事会审计委员会报告,并定期对募集资金使用、担保、关联交易等高风险事项进行检查。
制度的实施旨在促进公司经济管理、提高经济效益,并完善内部控制体系。
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