通裕重工发布新版内部审计制度
2025-12-19
通裕重工于2025年12月发布并实施了新版《内部审计制度》,旨在规范公司内部审计工作,加强经营管理与风险控制。
新制度明确了内部审计的组织架构、工作程序与范围,强调审计工作的独立性与权威性。规定审计中心在审计委员会指导下独立开展审计,并对公司及权属企业的财务收支、内部控制、风险管理及重大事项(如募集资金使用、关联交易等)进行定期审计监督。
此外,制度强化了审计整改与结果运用机制,要求被审计单位切实整改问题,并将审计结果作为考核、任免干部的重要依据。
新制度明确了内部审计的组织架构、工作程序与范围,强调审计工作的独立性与权威性。规定审计中心在审计委员会指导下独立开展审计,并对公司及权属企业的财务收支、内部控制、风险管理及重大事项(如募集资金使用、关联交易等)进行定期审计监督。
此外,制度强化了审计整改与结果运用机制,要求被审计单位切实整改问题,并将审计结果作为考核、任免干部的重要依据。
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