【市场】长海股份2025年度关联资金往来审计合规
2026-04-02
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对长海股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。
审计结论认为,公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关监管规定,如实反映了长海股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
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审计结论认为,公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关监管规定,如实反映了长海股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
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