【市场】长海股份发布审计委员会2025年度履职报告
2026-04-02
江苏长海复合材料股份有限公司于2026年4月2日发布了董事会审计委员会2025年度履职情况报告。
报告显示,审计委员会在2025年度共召开6次会议,履行了监督外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报表及评估内部控制等职责,认为公司内部控制实际运作情况良好,未发现内部控制重大缺陷,公司财务会计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
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报告显示,审计委员会在2025年度共召开6次会议,履行了监督外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报表及评估内部控制等职责,认为公司内部控制实际运作情况良好,未发现内部控制重大缺陷,公司财务会计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
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