【风险】ST纳川内控审计遭否定,涉治理结构缺陷
2026-04-28
ST纳川董事会发布关于2025年度否定意见内控审计报告的专项说明。内控审计否定意见涉及治理结构重大缺陷,如董事离职、董事会人数不足等,可能导致公司无法合理保证重大事项的决策与监督制衡。公司表示已识别并积极整改,包括聘任财务总监、完成董事会换届等,以加强内部控制。
此外,上年强调事项涉及的投资管理缺陷已于2025年度整改完成,不再构成重大缺陷。
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此外,上年强调事项涉及的投资管理缺陷已于2025年度整改完成,不再构成重大缺陷。
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