【风险】ST纳川审计报告被出具保留及否定意见
2026-04-28
ST纳川董事会于2026年4月24日召开会议,并于4月28日公告决议。关键风险点包括公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一,显示严重财务困境。
此外,2025年度财务报告被出具保留意见审计报告,内部控制审计报告被出具否定意见,且2026年第一季度报告也获保留意见,表明公司财务和内控存在重大问题。
董事会还审议通过了大额减值准备计提,2025年度确认减值损失约1.49亿元,进一步反映资产质量恶化。
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此外,2025年度财务报告被出具保留意见审计报告,内部控制审计报告被出具否定意见,且2026年第一季度报告也获保留意见,表明公司财务和内控存在重大问题。
董事会还审议通过了大额减值准备计提,2025年度确认减值损失约1.49亿元,进一步反映资产质量恶化。
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