翰宇药业发布内部审计制度规范审计工作
2025-11-18
翰宇药业于2025年11月18日发布内部审计制度,对审计机构设置、人员要求、职责权限、工作程序及奖惩等作出详细规定,包括董事会下设审计委员会领导内部审计工作,设立独立内部审计部门,明确其对内部控制、财务信息等的审计职责与权限,旨在健全内控、规避风险、维护股东利益
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