鸿利智汇发布新版内部审计制度
2025-09-30
鸿利智汇集团股份有限公司于2025年9月发布了新的《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的管理框架。该制度强调加强内部控制和风险管理,提升财务信息的真实性和完整性,并保障经营活动的效率和效果。公司将在董事会下设审计委员会,内部审计部门将独立运作并对审计委员会负责。制度还规定了内部审计部门的职责、人员配置要求及工作流程,要求至少每季度向审计委员会报告一次工作情况,并每年提交一次内部控制评价报告。此外,对于违反制度的行为,公司将视情节轻重给予相应处罚。
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