金力泰:董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告的专项说明
2025-07-02
上海金力泰化工股份有限公司2024年度内部控制审计报告被中兴华会计师事务所出具否定意见,指出公司在资金管理、采购管理和投资决策方面存在重大缺陷,涉及大额资金流转未按规定审批,内部控制流于形式。公司董事会已承认问题并承诺加强内部控制和规范运作。
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