迪安诊断发布新版内控制度 强化全面风险管控
2025-12-16
迪安诊断发布了更新后的《内部控制制度(2025年12月)》,对公司的内部控制体系进行了全面规定和更新。该制度旨在加强和规范内部控制管理,以提高经营效率、保障资产安全、防范风险并确保财务和信息披露的可靠性。
制度明确了从环境控制到具体业务环节(如销售、采购、投资等)的全方位内控框架,并重点加强了对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资等关键活动的控制政策与程序。
根据制度,公司将由董事会对内部控制负责,审计委员会进行监督,并要求定期检查、评估并披露内部控制的有效性。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
制度明确了从环境控制到具体业务环节(如销售、采购、投资等)的全方位内控框架,并重点加强了对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资等关键活动的控制政策与程序。
根据制度,公司将由董事会对内部控制负责,审计委员会进行监督,并要求定期检查、评估并披露内部控制的有效性。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜