【市场】依米康获标准无保留内控审计意见
2026-04-16
信永中和会计师事务所对依米康公司2025年度的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年4月15日出具了标准无保留的审计意见。
报告认为,依米康公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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