通光线缆强化内审机制,筑牢风险防控体系
2025-12-08
江苏通光电子线缆股份有限公司发布内部审计管理制度,旨在规范内部审计工作,提高审计质量,加强内部监督与风险控制。该制度明确了内部审计的定义、内部控制目标、审计委员会的设立及职责,并规定审计部对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
制度要求审计部对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项进行重点审计,并在发现问题时及时向审计委员会报告,确保公司运营符合法律法规。
制度要求审计部对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项进行重点审计,并在发现问题时及时向审计委员会报告,确保公司运营符合法律法规。
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