中威电子发布审计委员会议事规则 完善公司治理
2025-12-11
杭州中威电子股份有限公司发布《董事会审计委员会议事规则》,详细规定了审计委员会的设立、人员组成、职责权限及会议召开等具体内容。
该规则旨在完善公司治理结构,健全内部控制机制,审计委员会主要负责监督公司内外部审计、内部控制体系及财务信息审核等工作,确保公司财务报告的真实性、准确性与完整性。
规则的实施将有助于提升公司治理的规范性和透明度。
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该规则旨在完善公司治理结构,健全内部控制机制,审计委员会主要负责监督公司内外部审计、内部控制体系及财务信息审核等工作,确保公司财务报告的真实性、准确性与完整性。
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