苏交科发布内部审计制度 规范审计管理
2025-11-18
苏交科于2025年11月17日发布内部审计制度,对内部审计机构设置、人员要求、职责权限、审计方式、实施程序、信息披露、档案管理及奖惩等方面进行详细规定。制度明确董事会下设审计委员会,设立审计部并配置不少于三名专职人员,审计部需履行内部控制评价、财务收支审计等职责,同时规范审计实施流程及信息披露要求,适用于公司各机构及控股子公司等。
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