飞利信:监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-26
中兴财光华会计师事务所对北京飞利信科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。监事会同意董事会的专项说明,并将监督整改,以提高规范运作水平,维护公司及投资者权益。
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