飞利信发布内部审计工作制度
2025-12-12
北京飞利信科技股份有限公司于2025年12月11日发布《内部审计工作制度》,明确了公司内部审计的规范、机构、职责与权限。
该制度强调审计部由董事会下设的审计委员会独立领导,向审计委员会负责和报告工作,不受其他部门和个人的干涉。
制度详细规定了内部审计的范围、程序及对内部控制、财务活动等的监督与评估机制。
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该制度强调审计部由董事会下设的审计委员会独立领导,向审计委员会负责和报告工作,不受其他部门和个人的干涉。
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