飞利信发布内部控制管理及检查监督办法
2025-12-12
北京飞利信科技股份有限公司于2025年12月11日发布《内部控制管理及检查监督办法》。
该办法旨在建立健全和实施内部控制制度,以提高公司风险管理水平、保护投资者权益。其核心框架涵盖公司层面、下属部门及附属企业层面和各业务环节层面,并围绕内部环境、目标设定、风险评估、控制活动等八大要素展开。
办法明确了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等重点领域的内部控制要求。
公司设立了内部审计部门进行定期和不定期的检查监督,董事会需根据检查结果出具年度内部控制自我评估报告并予以披露。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
该办法旨在建立健全和实施内部控制制度,以提高公司风险管理水平、保护投资者权益。其核心框架涵盖公司层面、下属部门及附属企业层面和各业务环节层面,并围绕内部环境、目标设定、风险评估、控制活动等八大要素展开。
办法明确了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等重点领域的内部控制要求。
公司设立了内部审计部门进行定期和不定期的检查监督,董事会需根据检查结果出具年度内部控制自我评估报告并予以披露。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜