百纳千成发布审计委员会议事规则
2025-12-16
百纳千成发布董事会审计委员会议事规则,明确了审计委员会作为董事会下设专门工作机构,负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。
规则详细规定了委员会的人员组成、职责权限及议事规则,其核心职责包括审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计工作、监督公司内部控制等,旨在完善公司治理结构,强化董事会决策功能。
规则详细规定了委员会的人员组成、职责权限及议事规则,其核心职责包括审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计工作、监督公司内部控制等,旨在完善公司治理结构,强化董事会决策功能。
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