蓝英装备发布内部审计制度
2025-10-22
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司于2025年10月22日发布《内部审计制度》,明确了内部审计机构的设置、职责、权限和工作程序。公司设立独立的内部审计机构,直接对董事会审计委员会负责,保障审计工作的独立性和权威性。该制度覆盖公司本部、子公司及具有重大影响的参股公司,重点审计内部控制、财务信息真实性、募集资金使用、关联交易、对外担保等高风险事项。内部审计机构需至少每季度向审计委员会报告工作,每年提交内部控制评价报告,并对发现的重大缺陷或风险及时上报。制度还规定了审计人员的职业操守和回避原则,强化了公司治理和风险防控机制。
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