*ST长方:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-03-29
深圳市长方集团股份有限公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所2024年度的履职情况进行了汇报。中兴财光华对公司2024年度财务报告及内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2024年年度审计报告》和《内部控制审计报告》。审计结果显示公司在所有重大方面符合企业会计准则,保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对中兴财光华的专业能力和独立性表示认可。
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