掌趣科技:《内部审计管理制度》(2025年9月)
2025-09-23
本文档为北京掌趣科技股份有限公司发布的《内部审计管理制度》,主要内容包括公司内部审计制度的制定依据、适用范围、内审部的机构设置与职权、审计职责与内容、审计工作底稿管理、奖惩机制等。核心要点是公司建立了系统化的内部审计体系,强调内部控制、风险管理、财务信息监督,并明确内审部独立运作并对董事会负责。
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