博晖创新:关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
2025-04-26
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司发布了关于大华会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。报告显示,大华会计师事务所在2024年度按照相关准则和规范,对公司财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会对大华所的专业资质和执业能力进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力。
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