博晖创新发布内部审计管理制度
2025-11-14
博晖创新于2025年11月发布内部审计管理制度,明确设审计监察室直接对董事会审计委员会负责,规定其职责包括制定审计制度、检查内部控制有效性、审计财务资料、监督整改措施落实等,还明确了审计工作程序、罚则及附则等内容,旨在规范内部审计工作,加强内部监督和风险控制。
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