凯利泰:上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-30
上海凯利泰医疗科技股份有限公司聘请的众华会计师事务所对其2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告,并对其内部控制出具了无法表示意见的审计报告。主要问题包括:部分权益工具投资的期末公允价值评估方法不当,关联方清单及交易披露不完整,以及与上海正佰芮医疗器械有限公司的关联交易合理性存疑。公司董事会承诺将采取多项措施解决这些问题,包括聘请独立评估机构、完善关联交易程序、加强内部控制和信息披露。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
