【风险】ST信源年报审计保留意见及内控缺陷引关注,公司启动整改
2026-05-07
公司2025年报被出具保留意见审计报告及内控否定意见,涉及1.13亿发出商品无法监盘及增值税核算缺陷。审计保留意见和内控否定意见直接暴露公司财务和内控重大风险。
同时,应收账款余额12.85亿,3年以上账龄占比高,坏账风险突出。
公司回应称已成立专项整改工作组,全面梳理业务及财务流程,健全内控制度,加大催收力度,整改工作有序推进。
同时,应收账款余额12.85亿,3年以上账龄占比高,坏账风险突出。
公司回应称已成立专项整改工作组,全面梳理业务及财务流程,健全内控制度,加大催收力度,整改工作有序推进。
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