【经营】公司回应存货审计问题并推进内控整改
2026-09-14
投资者提问关注1.13亿元存货的真实性及整改进展。公司回应称该存货为截至2025年12月31日的发出商品及库存商品,因客观条件审计受限。
公司已成立专项整改工作组,全面推进内控整改,健全制度并补齐管理短板,力争早日消除ST风险,切实维护投资者权益。
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公司已成立专项整改工作组,全面推进内控整改,健全制度并补齐管理短板,力争早日消除ST风险,切实维护投资者权益。
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