恒华科技发布内部审计新规
2025-10-29
北京恒华伟业科技股份有限公司于2025年10月28日发布《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计的职责、权限和实施流程。制度强调通过规范内部审计工作提升内部控制和风险管理水平,保障财务信息真实完整,保护投资者权益。审计委员会将指导内部审计机构至少每季度检查货币资金内控、每半年检查募集资金使用、对外担保、关联交易等高风险事项,并要求发现问题及时上报董事会或审计委员会。制度还规定了内部审计机构的独立性、人员要求及对违规行为的追责机制。
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