安硕信息发布内部审计管理制度规范审计工作
2025-11-11
安硕信息于2025年11月发布内部审计管理制度,明确内部审计机构需保持独立性,审计范围涵盖财务、内控及专项审计等事项,规定了审计机构的职责权限、结果运用机制及执业保障措施,该制度经董事会审议后生效。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜