宝色股份:华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-03
华泰联合证券对南京宝色股份公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查,认为宝色股份的内部控制制度符合相关法律法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。希格玛会计师事务所也确认公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》保持了有效的财务报告内部控制。核查内容包括内部控制评价范围、建设和实施情况、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面。
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