南华仪器发布内部审计管理制度
2025-10-27
佛山市南华仪器股份有限公司于2025年10月27日发布《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计的职责、权限和工作程序。制度强调审计部门的独立性,要求定期对财务信息、内部控制、募集资金使用等进行审计,并至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。审计部还将协助建立反舞弊机制,对重大事项实施专项审计,强化公司治理和风险防控。
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