【风险】ST浩丰审计保留意见涉资金占用风险
2026-04-28
ST浩丰董事会于2026年4月28日发布专项说明,针对2025年非标准审计意见涉及事项。审计机构出具保留意见,指出公司2023-2024年期间与六家公司发生累计5.63亿元资金往来后全额退回,但商业合理性存疑,无法判断是否存在资金占用。
董事会高度重视此风险,将优化采购流程、加强内控,并提醒投资者谨慎投资。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
董事会高度重视此风险,将优化采购流程、加强内控,并提醒投资者谨慎投资。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜