五洋自控:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-19
江苏五洋自控技术股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。中兴华所严格按照审计准则,对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为中兴华所在审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了年度报告审计相关工作。
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