航新科技发布内部审计工作制度规范审计流程
2025-11-12
航新科技发布内部审计工作制度,明确内部审计部为常设专职机构,独立于财务部门,在董事会审计委员会领导下开展工作,职责包括检查公司及下属单位的内部控制、财务收支等情况,权限涵盖查阅资料、调查取证等,同时规定了审计程序、档案管理及奖惩措施,旨在规范审计提升管理效率保障股东权益。
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